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北流市2016年旅游收入(北海市旅游收入)

2022年11月18日 14:23:053網絡

1. 北海市旅游收入

排名第十一,屬中下水平,排在南寧、柳州、桂林、梧州、玉林、河池、百色、貴港、欽州、北海等城市后面,但排在崇左、防城港、來賓的前面。

2. 北海市旅游收入構成餅狀圖

和廣西其他城市應該不會有大的區別,估計是每個月實發到手3400左右,然后年底有績效考核獎18000和第十三個月工資2200,公積金合計1300,以上是大概數,但是和實力差別不大,這點差別不足以影響你的生活水平

3. 北海市旅游收入構成及其分析

北海市的優點很多,例如空氣非常好,良好以上一年有300多天,富氧離子有6000多,海鮮品種多,便宜,百姓安居樂業,犯罪率低,房價不高,城市規劃合理道路干凈寬闊,旅游資源豐富,好玩。

缺點就是經濟不是很好,工資相對還比較低,大企業很少,就業不是很好,謝謝!

4. 北海市旅游收入情況

目   錄

第一部分:部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:北海市接待辦公室2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

第三部分:北海市接待辦公室2021年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:北海市接待辦公室部門概況

一、 主要職能

(一)接待中央、自治區等上級部門來我市檢查、指導、幫助工作的副廳級以上領導及隨行人員。

(二)接待到我市考察、訪問、聯系工作的外省、市、自治區副廳級以上領導及隨行人員。

(三)接待應我市領導邀請前來考察、訪問的國內賓客。

(四)協助有關部門做好全國、全區及全市性重要會議的接待服務工作及我市其它重要活動的接待服務工作。

(五)隨同我市領導所率領代表團到兄弟省、市、地區考察訪問,做好對外公共關系和對內后勤服務工作。

(六)完成市委、市人大、市政府、市政協領導交辦的其他任務。

二、機構設置情況

(一)北海市接待辦公室共設置五個科室。

1.綜合科負責人事、財務、文秘、保密、勞資、接待物資、固定資產、車輛保管、后勤保障等日常行政事務;

2.接待一科負責市委及市委部門、民主黨派、工商聯、群團、檢察院、法院的接待工作;

3.接待二科負責人民政府及政府部門的接待工作;

4.接待三科負責市人大、市政協的接待工作;

5.服務聯絡科負責領導在邕的服務、接送工作,區內外接待系統團組的接待工作及接待任務中的票務工作。

(二)北海市接待辦公室人員構成

北海市接待辦公室是為市委直屬的正處級全額撥款事業單位,核定全額撥款事業編制17名,后勤人員控制數6名;現有全額撥款事業編制人員16人,后勤人員6人(其中:“老人老辦法”人員3人,后勤控制數聘用人員3人)。

(三)北海市接待服務中心是北海市接待辦公室下屬單位,主要工作職責是協助做好全國、全區及全市性重要會議的接待服務工作、我市其他重要活動的接待服務工作以及協助市接待辦公室做好接待工作。北海市接待服務中心是全額撥款公益二類事業單位,核定事業編制9名,現有事業編制人員為8人。

第二部分:北海市接待辦公室2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

注:上述報表詳見附件。

第三部分:北海市接待辦公室2021年部門預算情況說明

一、 部門收支預算情況說明

(一)2021年預算總收入10,036,832元,一般公共預算撥款10,036,832元,與上年相比減少4,628,240元,減少31.56%。減少的原因是壓減三公經費支出。

(二)2021年預算總支出10,036,832元,其中一般公共服務支出9,658,051元,與上年相比減少4,529,874元,減少31.93%;減少的主要原因是壓減三公經費支出。

衛生健康支出144,483元,與上年相比,減少31,308元,減少17.81%,減少的原因是人員減少,人員經費支出減少,下屬單位預算在政府購買服務事項項目列支。

住房保障支出234297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是人員減少,人員經費支出減少,下屬單位預算在政府購買服務事項項目列支。

二、部門收入預算情況說明

2021年預算收入10,036,832元,與上年同比減少4,628,240元,減少31.56%,減少的原因壓減三公經費支出。

其中行政運行收入2,192,51元,與上年相比,減少352,928元,減少13.86%;減少的原因是調出1人,退休2人,人員經費開支減少。

一般行政管理事務預算收入7,168,404元,與上年相比,減少3,721,596元,減少34.17%,減少的原因是貫徹落實中央八項規定,厲行節約,精簡支出。

事業運行預算收入296,796元,與上年相比,減少455,350元,減少60.54%,減少的原因是下屬單位接待服務中心的預算,通過購買公共服務事項項目申報,在接待辦項目列支。

行政單位醫療預算收入144,483元,與上年相比,增加4,772元,增長3.41%,增加的原因是繳費基數增加。

住房公積金預算收入234,297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是接待服務中心住房公積金在政府購買公共服務事項支出。

三、部門支出預算情況說明

2021年預算支出10,036,832元,與上年相比,減少4,628,240元,減少31.56%,其中基本支出2,868,428元,同比減少906,644元,減少31.61%,減少的原因是調離1人,退休2人,中心人員經費在政府購買公共服務事項支出。項目預算支出7,168,404元,同比減少3,721,596元,減少34.17%,減少的原因是壓減三公經費支出。

四、 財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款預算收入10,036,832元,與上年相比減少4,628,240元,減少31.56%。減少的主要原因是壓減三公經費支出。

2021年財政撥款預算支出10,036,832元,其中一般公共服務支出9,658,051元,與上年相比減少4,529,874元,減少31.93%;減少的主要原因是壓減三公經費支出。

衛生健康支出144,483元,與上年相比,減少31,308元,減少17.81%,減少的原因是人員減少,人員經費支出減少,下屬單位預算在政府購買服務事項項目列支。

住房保障支出234,297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是人員減少,人員經費支出減少,下屬單位預算在政府購買服務事項項目列支。

五、 一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算總支出10,036,832元,與上年相比減少4,628,240元,減少31.56%。減少的主要原因是壓減三公經費支出。

行政運行預算支出2,192,51元,與上年相比,減少352,928元,減少13.86%;減少的原因是調出1人,退休2人,人員經費開支減少。

一般行政管理事務預算支出7,168,404元,與上年相比,減少3,721,596元,減少34.17%,減少的原因是貫徹落實中央八項規定,厲行節約,精簡支出。

事業運行預算支出296,796元,與上年相比,減少455,350元,減少60.54%,減少的原因是下屬單位接待服務中心的預算,通過購買公共服務事項項目申報,在接待辦項目列支。

行政單位醫療預算支出入144,483元,與上年相比,增加4,772元,增長3.41%,增加的原因是繳費基數增加。

住房公積金預算支出234,297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是接待服務中心住房公積金在政府購買公共服務事項支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出2,868,428元,其中人員經費2,424,592元,日常公用經費443,835元,以上年相比,一般公共預算基本支出減少906,644元,減少24.02%,人員經費減少781,615元,減少24.38%,減少的主要原因是調離1人,退休2人,人員經費、日常公用經費減少,下屬單位接待服務中心基本支出經費在政府購買公共服務事項支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年一般公共預算 “三公”經費預算支出5,203,550元,其中:因公出國(境)費預算支出0元;公務用車購置及運行費預算支出18,100元;公務接待費預算支出5,022,550元。

2021年“三公”經費支出預算與上年同比減少4,326,500元,減少45.40%,具體原因分項說明如下:

(一)因公出國(境)費預算0元。上年因公出國(境)費預算0元。

(二)公務用車購置及運行費預算支出18,100元。其中:公務用車購置預算0元。公務用車運行預算支出18,100元。與上年相比,減少131,000元,減少41.997%,減少原因是貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約,縮減接待汽車費用支出。公務用車保有量為2輛。

(三)公務接待費預算支出5,022,500元。 與上年同比減少4,195,500元,減少45.51%,減少原因是貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約,縮減公務接待費支出。

八、政府性基金預算情況說明

北海市接待辦公室無此項預算。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

北海市接待部門共有1個參照公務員法管理的事業單位、1個公益二類財政撥款事業單位,機關運行經費預算支出443,835元,以上年相比減少906,644元,減少24.02%,減少的主要原因是人員減少3人,下屬單位接待服務中心基本支出經費在政府購買公共服務事項支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

北海市接待辦公室2021年政府采購預算30,000元,上年

政府采購預算30,000元,無增長。資金用于辦公設備購置支出。

(三)國有資產占用情況說明

我單位公務用車保有量為2輛。

(四)預算績效目標編制等情況說明

2021年部門預算有1個5,550,000元以上的項目,按照相關文件的要求列入績效考評范圍,涉及一般公共預算撥款 5,550,000元。

為到北海調研、考察、指導工作的國務院及各部委、自治區、其他省市領導及其組團提供接待服務;為到北??疾臁⑼顿Y的重大項目的賓客提供接待服務;為在我市舉辦的大型活動提供接待服務。提供優質的服務,為北海的經濟發展爭取更好的支持、更大的投資、更廣的宣傳。完成市里安排的接待任務,提高接待質量和滿意度。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:納入市本級財政預預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5. 北海市旅游收入相關數據

城市人口將近三十萬,其中有30%是外地人口.是個典型的小城市.每年流動人口基本都是內地旅游客居多.滿打滿算也就是7-8萬人口流動咯.

隨著世界的潮流,南方的水災 現物價都明顯偏高 都說比廣東還要厲害 工資更不用說了,最底工資是500 現在可能漲到六百了吧

6. 北海市旅游收入多少

北海2020年平均月薪5414元

2020年廣西人才網中用人單位發布職位的平均薪酬為5388元/月,比去年的5100元/月增長了5.65%,而求職者期望平均薪酬為4984元/月,比去年的4679元/月增長6.52%。2020年在廣西人才網中,區內用人單位發布職位的平均薪酬為5335元/月,求職者期望平均薪酬為4966元/

7. 北海旅游收入 2019

民宿的收入結構比較單一,基本以住宿為主,飲食收入較為有限,不少還包含在房價中。不是客人沒需求,只是因為風味餐及土特產銷售,競爭很激烈。另外,生意不穩定,物資采購與保鮮也有一定困難。

8. 北海市旅游收入來源情況

一、財政撥款收支預算情況說明

(一)2021年財政撥款收入2860.61萬元(上年財政撥款收入2468.59萬元,同比增加392.02萬元,增加13.7%),增加的主要原因是增加國防支出等。包括:

1.財政撥款收入2860.61萬元,為海城區本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)2021年財政撥款支出2860.61萬元(上年財政撥款收入2468.59萬元,同比增加392.02萬元,增加13.7%),增加的主要原因是增加國防支出等。包括:

1.一般公共服務(類)558.01萬元:主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:行政運行、一般行政管理事務。

2.國防支出250萬元。主要用于民兵訓練。

3.公共安全支出1819.91萬元。主要用于公安協警員工資及社保。

4.科學技術支出84.3萬元。主要用于政府網絡費用。

5.社會保障和就業(類)70.21萬元:主要用于機關事業單位基本養老保險繳費的支出。

6.衛生健康支出34.47萬元,主要用于行政單位醫療、事業單位醫療和公務員醫療補助。

7.節能環保支出8萬元。主要用于環委辦人員工資及社保。

8.住房保障支出(類)35.7萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

9.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

10.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算安排支出2860.61萬元?;局С?381.3萬元,項目支出479.31萬元。

(一)行政運行215.8萬元,其中基本支出184.8萬元,項目支出31萬元。上年支出220.31萬元,同比減少4.51萬元,行政運行經費減少的主要原因是人員減少;

(二)一般行政管理事務39.35萬元,其中基本支出31.2萬元,項目支出8.15萬元。上年支出318.95萬元,同比減少276.6萬元;

(三)招商引支100萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出100萬元。上年支出100萬元,同比增加0萬元,主要用于新企業免費刻制印章費用;

(四)事業運行(政府辦公廳)及 相關機構事務218.85萬元 。其中:基本支出200.99萬元,項目支出17.86萬元。上年支出145.9萬元,同比增加72.95萬元,增加的主要原因人員增加;

(五)其他公安支出1819.91萬元。其中:基本支出1819.91萬元,項目支出0萬元。上年支出1500萬元,同比增加319.91萬元,主要原因是增加公安協警員工資及社保;

(六)其他技術研究與開發支出84.3萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出84.3萬元。上年支出65.4萬元,同比增加18.9萬元,主要原因是網絡費用增加;

(七)機關事業單位基本養老保險繳費支出47.6萬 。其中:基本支出47.6萬元,項目支出0萬元。上年支出40.37萬元,同比增加7.23萬元,主要原因是人員增加;

(八)行政單位醫療9.94萬元。其中:基本支出9.94萬元,項目支出0萬元。上年支出9.42萬元,同比增加0.52萬元,主要原因是人員增加;

(九)事業單位醫療12.07萬元。其中:基本支出12.07萬元,項目支出0萬元。上年支出8.24萬元,同比增加3.83萬元,主要原因是人員增加;

(十)公務員醫療補助12.46萬元。其中:基本支出12.46萬元,項目支出0萬元。上年支出12.3萬元,同比減少0.16萬元,主要原因是繳費基數調整增加;

(十一)住房公積金35.7萬元。其中:基本支出35.7萬元,項目支出0萬元。上年支出28.71萬元,同比增加6.99萬元,主要原因是人員增加;

三、一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算安排基本支出2381.3萬元,上年支出2249.67萬元,同比增加131.63萬元,增長5.5%,經費增加的主要原因是增加公安協警員工資及社保等。按經濟科目劃分,共分為三類,其中:

(一)工資福利支出2305.62萬元,上年支出2161.61萬元,同比增加144.01萬元,增加的主要原因是增加公安協警員工資及社保等;

(二)商品與服務支出65.81萬元,上年支出77.59萬元,同比減少11.78萬元,主要原因是用于保證日常運轉發生的基本支出,如日常辦公費、差旅費、培訓費、水電費、郵電費等公用經費支出減少。

(三)對個人和家庭的補助9.87萬元,上年支出10.47萬元,同比減少0.6萬元。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算14.08萬元,上年預算14.08萬元,與上年持平。其中:

(一) 因公出國(境)費0萬元,上年預算0萬元,與上年持平。

(二)公務接待費0萬元,上年預算0萬元,與上年持平,主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用。

(三)公務用車費0萬元,其中公務用車購置費預算0萬元,公務用車運行維護費預算安排0萬元。上年公務用車購置費預算0萬元,公務用車運行維護費預算安排0萬元,與上年持平。

五、政府性基金預算情況說明

2021年我單位無政府性基金支出預算情況。

六、收支預算情況說明

(一)2021年預算收入2860.61萬元,上年預算收入2468.59萬元元,同比增加479.31萬元,增加16.8%,均為海城區本級財政當年撥款收入。2021年預算收入總體增加的主要原因是增加公安協警員工資及社保等;

(二)2021年預算支出2860.61萬元,上年預算支出2468.59萬元,同比增加479.31萬元,增加16.8%。2021年預算支出總體增加的主要原因是增加公安協警員工資及社保等。

七、收入預算情況說明

2021年收入預算2860.61萬元,上年預算收入2468.59萬元,同比增加479.31萬元,增加16.8%,均為海城區本級財政當年撥款收入。2021年預算收入總體增加的主要原因是增加公安協警員工資及社保等。

八、支出預算情況說明

2021年預算支出2860.61萬元,上年預算支出2468.59萬元,同比增加479.31萬元,增加16.8%。

2021年預算支出總體增加的主要原因是增加公安協警員工資及社保等。

九、其他重要事項情況說明

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